Внесение изменений в расчет НДФЛ в системе 1С требует соблюдения правильной последовательности действий. Рассмотрим процедуру корректировки налога на доходы физических лиц в различных конфигурациях 1С.
Ситуация | Тип корректировки |
Ошибка в начислениях | Исправление проводок |
Изменение налоговых вычетов | Корректировка базы |
Возврат переплаты | Сторнирование начислений |
- Перейдите в раздел "Зарплата"
- Выберите "Настройки" → "Расчет зарплаты"
- Откройте нужный месяц для корректировки
Действие | Путь в программе |
Изменение суммы дохода | Документ "Начисление зарплаты" |
Добавление вычета | Справочник "Физические лица" → "Налоговые вычеты" |
Исправление ставки | Регистр сведений "Ставки НДФЛ" |
- Проведите документ "Перерасчет налогов"
- Укажите период перерасчета
- Проверьте сформированные проводки
Конфигурация | Путь корректировки |
1С:Бухгалтерия | Раздел "Зарплата и кадры" → "НДФЛ" |
1С:ERP | Модуль "Расчеты с персоналом" → "Налоги" |
1С:Управление нашей фирмой | Раздел "Зарплата" → "Налоговые удержания" |
- Создайте документ "Уточненная справка 2-НДФЛ"
- Укажите признак корректировки (1 - первичная, 3 - отмена, 4 - уточненная)
- Проверьте автоматически заполненные данные
- Выгрузите файл для отправки в ФНС
Ошибка | Способ исправления |
Неверная сумма налога | Сторнирование и повторный расчет |
Пропущен вычет | Добавление вычета с начала года |
Ошибочная ставка | Изменение параметров начисления |
- Сформируйте отчет "Анализ НДФЛ"
- Проверьте оборотно-сальдовую ведомость по счету 68.01
- Сравните данные с первичными документами
- Проверьте соответствие с реестрами ФНС
Корректировка НДФЛ в программе 1С требует внимательного подхода и проверки всех связанных документов. Правильное внесение изменений обеспечит соответствие данных бухгалтерского и налогового учета требованиям законодательства.